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        在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府办公厅2014年部门决算

        发布时间: 2015-09-18 来源:
        在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府办公厅2014年部门决算  

         

          信息公开情况  

          根据在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载财政局要求,现将在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府办公厅2014年部门决算和“三公”经费支出情况公布如下:   

          一、单位基本概况   

          (一)单位构成及机构设置  

           市政府办公厅为市政府组成部门,正处级拨款行政单位,内设秘书一科等11个科室,所属事业单位有市政府应急管理办公室(正处级)、在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载地方志办公室(副处级)、市政府办行政服务中心(科级)、市政府驻海口办事处(正处级)、市政府驻太原办事处(正处级)和山西经济报驻朔州记者站。  

          (二)主要职责:  

           1、负责市政府各类会议的组织实施工作。  

           2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理省委、省政府及省直各委、办、厅、局和其他市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。  

           3、研究市政府各部门和各县区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。  

           4、督促检查市政府各部门和各县区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。  

           5、负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志的指示。  

           6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。  

           7、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况,提出建议。  

           8、指导、监督全市市政务公开和政府信息公开工作。  

           9、组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。  

           10、统一刻制、颁发市政府各部门及副处以上事业单位的印章。  

           11、负责市政府驻外办事处的管理工作。  

           12、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。  

          (三)人员、车辆构成情况  

          市政府单列领导(包括市长、副市长、市长助理)实有11名。  

          市政府办公厅现有行政编制49名,实有45名(不包括市长、副市长、市长助理);工勤人员全额事业编制5名,实有5名;退休人员18名;临时工30名;车辆共有12辆。  

           市政府应急办核定全额事业编制14名,实有12名;车辆共有1辆。市志办核定编制4名,实有3名;退休人员1名;临时工8名;车辆共有1辆。市政府办行政服务中心核定全额事业编制3名,实有4名;车辆共有1辆。市政府驻海口办核定编制5名,实有5名;无车辆。市政府驻太原办核定编制5名,实有2名;车辆共有1辆。山西经济报驻朔记者站临时人员2名;车辆共有1辆。  

          二、2014年部门决算说明   

          在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府办公厅2014年部门收入2087.33万元,支出1829.46万元,年末结转和结余257.87万元(其中:项目支出结转和结余193.97万元)。  

              

          附件:表1、2014收支决算总表   

          表2、2014年公共预算财政拨款收入支出决算表   

                表 3、2014年“三公”预算财政拨款支出情况表   

              

           

              

          表1     2014年部门收支决算总表            计量单位:万元  

        收入   

        支出   

        项 目   

        决算数   

        项 目   

        决算数   

        项 目   

        决算数   

        一、财政拨款收入   

        1823.65   

        一、一般公共服务支出   

        1763.46   

        一、基本支出   

        93099  

        二、上级补助收入   

           

        二、外交支出   

           

        人员经费   

        69243   

        三、事业收入   

           

        三、国防支出   

           

        日常公用经费   

        238.56  

        四、经营收入   

           

        四、公共安全支出   

           

        二、项目支出   

        898.47   

        五、附属单位上缴收入   

           

        五、教育支出   

           

        基本建设类项目   

           

        六、其他收入   

        100582  

        六、科学技术支出   

           

        行政事业类项目   

        898.47   

           

           

        七、文化体育与传媒支出   

           

        三、上缴上级支出   

           

           

           

        八、社会保障和就业支出   

           

        四、经营支出   

           

           

           

        九、医疗卫生与计划生育支出   

           

        五、对附属单位补助支出   

           

           

           

        十、节能环保支出   

           

           

           

           

           

        十一、城乡社区支出   

           

        支出经济分类   

           

           

           

        十二、农林水支出   

           

        基本支出和项目支出合计   

        182946   

           

           

        十三、交通运输支出   

           

        工资福利支出   

        682.64   

           

           

        十四、资源勘探信息等支出   

           

        商品和服务支出   

        397.98   

           

           

        十五、商业服务业等支出   

           

        对个人和家庭的补助   

        80.93  

           

           

        十六、金融支出   

           

        对企事业单位的补贴   

        60.55  

           

           

        十七、援助其他地区支出   

           

        赠与   

           

           

           

        十八、国土海洋气象等支出   

           

        债务利息支出   

           

           

           

        十九、住房保障支出   

           

        基本建设支出   

           

           

           

        二十、粮油物资储备支出   

           

        其他资本性支出   

        607.36   

           

           

        二十一、国债还本付息支出   

           

        贷款转贷及产权参股   

           

           

           

        二十二、其他支出   

        66  

        其他支出   

           

        本年收入合计   

        1833.71   

        本年支出合计   

        1829.46   

           

           

           

           

        年初结转和结余  

           

        年初结转和结余  

        257.87  

        基本支出结转  

           

        基本支出结转  

        63.90  

        项目支出结转和结余  

           

        项目支出结转和结余  

        193.97  

        经营结余  

           

        经营结余  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        总计  

        2087.33  

        总计  

        2087.33  

          表2         2014年公共预算财政拨款收入支出决算表  

          计量单位:万元  

        项目   

        年初结转和结余   

        本年收入   

        本年支出   

        科目名称   

        合计   

        基本支出结转   

        项目支出结转和结余   

        小计   

        合计   

        198.03   

        3.10   

        194 .93  

        1823.65   

        1829.24   

        一般公共服务支出   

        193.03   

        3.10   

        189.93   

        1762.65  

        1763.24   

        政府办公厅(室)及相关机构事务   

        193.03  

        3.10   

        189.93  

        1762.65   

        1763.24   

        行政运行   

        106   

        2.70  

        103 .30  

        880.12   

        934.85  

        一般行政管理事务   

        55.93  

           

        55.93   

           

           

        机关服务   

           

           

           

        20.19   

        20.19   

        事业运行   

        0.40   

        0.4  

           

        184.60  

        185.00  

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   

        30.70  

           

        30.70  

        677.74  

        623.20   

        其他支出   

        5  

           

        5  

        61.00  

        66.00  

        其他支出   

        5   

           

        5  

        61.00  

        66.00  

        其他支出   

        5   

           

        5  

        61.00  

        66.00  

              

             

              

          表2         2014年公共预算财政拨款收入支出决算表02   

                                                                           计量单位:万元   

        项目   

        本年支出  

        年末结转和结余   

        科目名称   

        基本支出  

        项目支出   

        合计   

        基本支出结转   

        项目支出结转和结余   

        小计   

        其中:基本建设资金结转和结余   

        合计   

        930.77   

        898.47   

        192.44   

        16.27  

        176.17  

           

        一般公共服务支出   

        930.77   

        832.47  

        192.44   

        16.27   

        176.17  

           

        政府办公厅(室)及相关机构事务   

        930.77   

        832.47   

        192.44   

        16.27   

        176.17  

           

        行政运行   

        768.38  

        166.47  

        51.27   

        16.27   

        35.00  

           

        一般行政管理事务   

           

           

        55.93  

           

        55.93   

           

        机关服务   

        20.19  

           

           

           

           

           

        事业运行   

        142.20  

        42.8  

           

           

           

           

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   

           

        623.20  

        85.24  

           

        85.24   

           

        其他支出   

           

        66.00  

           

           

           

           

        其他支出   

           

        66.00  

           

           

           

           

        其他支出   

           

        66.00  

           

           

           

           

              

             

              

          表3  2014年部门“三公”经费预算财政拨款支出情况表   

                                                                                 计量单位:万元   

               

        三公经费合计   

        公务用车购置及运行维护费   

        科目名称   

           

        三公经费合计   

        其中:当年   

        公共预算财   

        政拨款支出   

           

        公务用车运行维护费   

         其中:当年   

        公共预算财   

        政拨款支出   

        合计   

        70.64  

        70.64  

        一般公共服务支出   

        67.64  

        67.64  

        政府办公厅(室)及相关机构事务   

        67.64  

        67.64  

        行政运行   

        63.48  

        63.48  

        事业运行   

        4.16  

        4.16  

        其他支出   

        3.00  

        3.00  

        其他支出  

        3.00  

        3.00  

        其他支出  

        3.00  

        3.00  

           

           

           

              

                                                          

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          2015年9月17日   

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